6月24日,上海捷氫科技股份有限公司(以下簡稱“捷氫科技”)發布公告《關于上海捷氫科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市申請文件的審核問詢函的回復》(簡稱“回復函”),于上交所披露了新一輪的上市資料并重新進入上市審批環節。
據報道,2022年6月28日,捷氫科技在上交所網站披露招股書,擬申請科創板上市。
2022年10月,上交所官網顯示,捷氫科技科創板IPO處中止狀態。針對該發審情況,捷氫科技方面表示,“截至9月30日,捷氫本次發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期,需要補充提交,因此申請中止。具體更新時間還未確定。”
2023年6月24日,捷氫科技于上交所披露了新一輪的上市資料并重新進入上市審批環節。
資料顯示,捷氫科技是一家專注于燃料電池電堆、系統及核心零部件的研發、設計、制造、銷售及工程技術服務的高新技術企業。2022年招股書數據顯示,公司經營業績保持穩健增長,2019年至2021年最近三年營業收入分別為11231.41萬元、24692.41萬元和58712.62萬元,復合增長率達到128.64%。
四季度及報告期收入情況,圖源回復函
此番根據捷氫科技回復上交所審核問詢函,2022年,公司合計實現主營業務收入47437.35萬元,合計銷售燃料電池電堆及系統等產品共1064臺套。
其中,捷氫科技2022年燃料電池系統及分總成和電堆的產銷量分別為1022套和963套、1273套和1064套。捷氫科技的營收主要來自燃料電池系統收入、燃料電池系統分總成收入、燃料電池電堆收入、儲氫系統收入以及工程技術服務收入,分別為33012.39萬、426.48萬、2124.06萬、8236.05萬、2291.79萬。
2022年捷氫科技營收收入占比,圖源回復函
捷氫科技表示,2022年所確認主營業務收入較2021年的58652.37萬元存在一定幅度的下滑,主要原因如下:
1)燃料電池產品售價下降是行業趨勢。報告期內,公司與同行業可比公司億華通、重塑股份及國鴻氫能燃料電池系統產品的單位功率銷售價格整體呈下降趨勢。隨著行業供應鏈體系的逐漸形成和成熟、燃料電池電堆及系統核心技術的不斷突破以及行業競爭的進一步加劇,近年來燃料電池電堆及系統產品的價格不斷下降,進而對公司整體營收造成不利影響;
2)2022年,受到上海新冠疫情影響,相關地區在疫情爆發期間采取了停產封控、人員隔離、交通管制等限制性防疫措施,從而對于公司的直接生產經營以及市場開拓工作造成一定的不利影響;
3)2022年,基于過往市場開拓以及商業合作經驗,公司為有效把控業務實施進度,重點開拓作為各大“示范應用聯合體”成員的客戶。具體而言,公司當期主要圍繞上海市城市示范任務場景,積極與下游客戶進行合作,從而對公司當期營收有所影響,但整體的業務可控性得以有效提升。
此外,基于行業目前的競爭態勢和發展趨勢,公司持續優化銷售策略與客戶結構,拓展燃料電池產品市場。一方面,公司利用上海市已有客戶資源,完善產品線并在現有客戶中拓展不同型號的產品銷售,以滿足不同客戶日益增長、種類多樣的終端運營場景需求;另一方面,公司憑借研發能力、質量優勢和產品交付能力,積極拓展上海以外的新客戶。
未來,捷氫科技將繼續從核心技術研發的深度、量產產品迭代的規劃、供應鏈國產化推進布局、氫能生態鏈布局等多角度入手,進一步優化產品成本,實現產品質量和穩定性,不斷提升燃料電池核心技術和產品的研發能力,為我國氫能戰略的實施和推進奠定堅實基礎。